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澳门十大正规网投平台召开2023年度内部审计工作会议

作者:jbrcms
发布时间:2023-11-16
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为深入学习贯彻落实党的二十大精神、二十届中央审计委员会第一次会议精神、国务院国资委中央企业负责人会议精神和中国电子内部审计工作会精神,11月8日,澳门十大正规网投平台纪检审计法务部组织召开2023年度内部审计工作会议。会议传达了中国电子内部审计工作会精神,回顾和总结了2020至2023年8月澳门十大正规网投平台内部审计工作进展情况,并提出持续提升内部审计工作质量各项举措。公司党委副书记、纪委书记孙文锦出席会议并讲话,纪检审计法务部部长助理李元主持会议。

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孙文锦向与会人员分享了对审计目的、职能、作用和分类的理解,分析了审计工作面临形势任务,指出了审计工作存在的问题:一是准确把握内部审计定位及工作要求不够;二是政治站位不够,对审计工作重视程度不够;三是审计整改力度较弱,成果运用广度不够;四是审计专业人才不足,审计人才队伍建设不够。

孙文锦提出三点要求:第一点要求是要总结经验,把握规律,充分认识审计的作用和意义。一要围绕强化对权力运行的制约,着力监督检查。各级领导干部要守法、守纪、守规,促进依法行权,政令畅通。二要围绕反腐倡廉建设的各项部署,加强对重点部门和关键岗位的审计,严肃揭露和查处违法违纪问题。三要围绕建设高素质干部队伍重点检查评价干部履职经济责任情况,为干部的考核、任免、问责和管理提供参考。第二点要求是要进一步明确思路,突出重点,着力提升审计的质量和水平。主要着眼于三个方面:着眼强化权力监督制约,不断深化审计内容和重点;着眼强化审计整改,提升审计效果;着眼长远发展,切实抓好审计队伍建设。第三点要求是要加强配合,完善机制,努力开创审计工作新局面。一要主动作为,积极承担相应责任和义务;二要创新实践,努力实现审计监督全覆盖;三要依法审计,不断加强制度化、规范化建设;四要总结提炼,深入开展研究型审计。

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公司领导、各所属企业主要负责人,内部审计工作分管(协管)、本部主要职能部门负责人和参加内部审计培训业务人员共26人参加会议。

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